请问老师,17、18年外账开了发票,内帐收了款,还有就是外账收了款没开发票,一直挂在了应收账款,和预收账款里面。这个可以怎么冲掉?

辣辣
于2019-07-25 17:01 发布 1150次浏览
- 送心意
何江何老师
职称: 中级会计师,高级会计师,税务师
2019-07-25 17:15
你好同学
你现在冲的情况下,将过去的凭证做红字,损益类用以前年度损益调整代替就可以了。同学。
相关问题讨论
您好
您理解正确的
2019-05-23 15:13:07
应收预收不是同一单位不能相互抵减,应收账款实际已收到可以根据银行明细补记借;银行存款,贷:应收账款,预付账款再了解一下是什么情况,可以内部出一个说明,领导签批后计入以前损益调整,借:预收账款,贷:以前年度损益调整
2018-10-19 16:31:59
2个科目都可以的哈,一般是计预收账款
2022-02-28 14:50:29
您好!是的。就是这样。
2017-10-11 10:29:20
对,只要有一个核算往来的科目就可以了
2015-12-31 10:19:07
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息







粤公网安备 44030502000945号



辣辣 追问
2019-07-25 17:16
何江何老师 解答
2019-07-25 17:36
辣辣 追问
2019-07-25 17:39
何江何老师 解答
2019-07-25 17:42