送心意

紫藤老师

职称中级会计师,税务师

2019-07-25 10:09

(1)支付防伪税控技术服务费时,

借:管理费用

贷:银行存款(或库存现金)

(2)抵减应交增值税时,

借:应交税费-应交增值税(抵减增值税)

贷:管理费用

阿禛阿禛 追问

2019-07-25 17:23

老师老板在网上购货后用个人账户转给对方个人,收到专票后可以入账吗?有什么问题吗

紫藤老师 解答

2019-07-25 17:41

收到专票后可以入账

阿禛阿禛 追问

2019-07-25 17:48

老师我记得以前有个老师说过必须要公对公转账,所以这个专票一直没敢认证,因为对这方面不太了解,那老师什么样的专票不能入账呢

紫藤老师 解答

2019-07-25 19:09

专票都可以入账,但是有些专票不可以抵扣

阿禛阿禛 追问

2019-07-26 08:25

老师什么专票不可以抵扣

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相关问题讨论
(1)支付防伪税控技术服务费时, 借:管理费用 贷:银行存款(或库存现金) (2)抵减应交增值税时, 借:应交税费-应交增值税(抵减增值税) 贷:管理费用
2019-07-25 10:09:25
你好,可以是计入管理费用贷方正数,也可以是计入借方负数,两种方式都是可以的
2019-10-19 16:29:07
贷管理费用也是可以的,一般借方红冲
2019-01-07 19:38:29
借:应交税费-减免税额 贷:营业外收入
2017-02-22 09:40:50
购入金税盘和报税盘时(不作为固定资产时),   借:管理费用 800     贷:银行存款/现金 800 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 800 贷:管理费用 800
2017-07-26 23:12:48
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