送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,中级会计师,专家顾问

2019-07-23 22:29

购进的因管理不状况的损失 、用于职工福利 、个人消费、非增值税应税行为。
借:管理费用等
贷:应交税费-增值税-进项税额转出

优秀的萝莉 追问

2019-07-24 19:58

老师你好,我想问下兼职在哪里申报,如何做分录,后边附件是什么,

陈诗晗老师 解答

2019-07-24 20:41

兼职的个税实在电子税务局按劳务报酬申报。
根据你的工资表作为附件
借:X成本等
贷:银行存款
应交税费

优秀的萝莉 追问

2019-07-24 20:43

那如果让对方去税务局开发票是不是就不用在个税软件申报了

陈诗晗老师 解答

2019-07-24 21:20

不是的。现在你去税局代开发票,税局已经不代扣个税了,还是由你代扣代交。

优秀的萝莉 追问

2019-07-24 21:25

那意思是这两个必须都要有吗,直接申报个税系统扣了还需要去税务开发票吗

陈诗晗老师 解答

2019-07-24 21:25

需要的。这是两个事情。

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你好; 你这个是专票你认证了 在去退货是吗 ? 如果购买方认证了 ;购买方开红字信息表做转出分录。 同时销售方开红字发票 红冲分录
2022-03-30 11:52:41
您好,同学,您之间进项税额计入借方,现在进项税额转出记在贷方,借贷都会有发生额,但是余额是0.
2019-12-06 09:29:00
借成本费用贷应交税费应交增值税进项税额转出。
2021-12-13 14:17:49
借管理费用/库存商品贷应交税费应交增值税进项税额转出。
2021-09-23 14:39:51
您好,将进项税转出对应的加计递减分录进行红字冲回即可。
2020-09-16 16:50:19
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