送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-07-23 17:38

你这个是专票吧,估计是做错账了,应该是做应交税费-待认证进项税额就可以,财会2016.22

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相关问题讨论
同学你好 进项税额过大进入待抵时——当初已经勾选认证了么?
2021-10-18 14:32:00
你好,需要做 相应调整的 借;以前年度损益调整等科目,贷;应交税费——应交增值税(待抵扣进项税)
2020-01-13 15:12:22
是的,比如用于不动产及不动产在建工程,由于采用分两年六四分的比例进行进项税额的抵扣,故才会用到这个科目的。
2018-03-12 11:10:10
这个不能的,进项税没有认证,只有在认证以后抵扣,不能抵扣以前月份的
2017-02-04 14:02:30
举例 未认证的发票:借原材料或库存商品 应交税费-应交增值税(待抵扣进项税额) 贷:应付账款
2019-07-30 20:37:38
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