送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-07-22 17:04

你好
本月,暂估入库
借;库存商品 ,   贷;应付账款-暂估
次月,根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估 ,  贷;库存商品
根据发票入账
借;库存商品, 应交税费-应交增值税(进项税额),  贷;应付账款等科目

沉默的月饼 追问

2019-07-22 17:08

本月的销售销售成本如何结转?如果暂估和实际有差异,次月销售成本如何处理?

邹刚得老师 解答

2019-07-22 17:12

你好,本月销售成本=销售数量*单位购进成本
对之前的成本做相应调整就是了

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相关问题讨论
你好 本月,暂估入库 借;库存商品 , 贷;应付账款-暂估 次月,根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 , 贷;库存商品 根据发票入账 借;库存商品, 应交税费-应交增值税(进项税额), 贷;应付账款等科目
2019-07-22 17:04:10
你好,这个月是正常做账,结转成本,下个月红冲后,对方应该再给您开正确的发票,您方按红字发票红冲一笔,再按正确发票重录一笔就可以
2020-02-21 18:41:29
没有这个东西你咋销售 是先采购进来才能销售
2019-06-24 15:39:06
采购入库商品是普通发票入账,销售时能开专票
2020-04-17 10:07:03
你好,需要做购进 的暂估处理
2016-10-28 09:24:27
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