送心意

朴老师

职称会计师

2019-07-22 16:02

在 总账~凭证~查询凭证,打开这张凭证,制单~冲销凭证,会自动形成一张红字凭证,保存,然后再新做凭证即可。
也可以反结,反记账到3月份进行修改。

佩04 追问

2019-07-22 16:03

怎么反结账。找不到反结账入口

佩04 追问

2019-07-22 16:20

老师,找到入口了。搞定了

朴老师 解答

2019-07-22 16:21

好的,搞定了就行,刚要给你写

佩04 追问

2019-07-22 16:22

老师,一个月凭证全部做完。银行存款,库存现金全部核对OK。还要怎么检查账是不是做的正确

朴老师 解答

2019-07-22 16:24

数据没错误就可以了,看下报表平不平

佩04 追问

2019-07-22 16:37

其他应收应收款和其他应付款总感觉哪里勾稽关系不对,如下图

朴老师 解答

2019-07-22 16:53

你好,软件公式没问题的话一般是没问题的

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在 总账~凭证~查询凭证,打开这张凭证,制单~冲销凭证,会自动形成一张红字凭证,保存,然后再新做凭证即可。 也可以反结,反记账到3月份进行修改。
2019-07-22 16:02:01
你好,反结账到3月份修改完了再结账就可以了
2020-06-05 10:08:18
你好!你们进入账套额时间是3月分吗
2020-06-05 11:12:26
您好,您3月份结账了吗,结账了下月才可以记账
2019-07-20 09:57:16
你好,可以 的
2016-10-08 15:44:13
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