老师,7月2号客户转入公账货款,7月10号开出销售单,7月15号开出发票,这个分录可以做一块?如果可以,记账凭证日期写几号?分录是怎样的?

过客
于2019-07-22 12:23 发布 928次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2019-07-22 12:25
您好,可以做一起的,日期只能是最晚业务的发生日期
相关问题讨论
你好
可以的,没问题!
2020-06-12 08:14:47
你好
可以写一张凭证上
2020-11-19 13:44:07
您好!7月10号做账 借:销售费用/管理费用 贷:银行存款/库存现金
2020-07-13 03:18:24
您好,可以做一起的,日期只能是最晚业务的发生日期
2019-07-22 12:25:19
借:管理费用
贷:银行存款/现金
抵减增值税税额,
借:应交税费——应交增值税(减免税款)
借:管理费用 负数
2020-04-29 08:18:45
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息








粤公网安备 44030502000945号



过客 追问
2019-07-22 12:26
文老师 解答
2019-07-22 12:29