送心意

玲老师

职称会计师

2019-07-21 11:24

你好 增值税=销项-进项  没有进项可抵扣就是按销项税额交增值税了 收入按你实际收入填写报申报

烊烊 追问

2019-07-21 11:25

如果是没有开票的金额呢?

玲老师 解答

2019-07-21 11:30

一样的 实际销售了 只是没有开发票 是无票收入   和开票收入一样账务处理 申报纳税

烊烊 追问

2019-07-21 11:32

也就是说没有抵扣的,有多少收入就交多少增值税,没有其他可以抵减的政策了~

玲老师 解答

2019-07-21 11:38

你好,是的,增值税是的

烊烊 追问

2019-07-21 11:38

好的,谢谢老师~

玲老师 解答

2019-07-21 11:47

不客气的! 如果您这个问题已解决请给老师点五星好评!祝您工作学习愉快!

上传图片  
相关问题讨论
你好,旅客服务的吗 出差的吗,具体的飞机票还是啥
2019-11-18 22:11:22
这个是不能勾选的,不能说在9月没有出生的发票,来抵扣9月份的进项税
2019-09-27 09:45:51
你好!是的,如果当月没有进项抵扣,应交增值税为当期的销项金额,即收入的16%。
2018-11-30 09:25:45
您好 10月份单位开回来进项票,不能在未申报之前勾选认证抵扣9月的销项税
2019-09-27 09:43:48
你好,可以的,可以这么做的。
2021-11-01 09:04:27
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...