请问老师,23年服务销项,对方以审计说法强行 要求扣 问
扣款需对方提供书面扣款说明(注明扣款原因、金额,双方盖章); 扣款若属于 “销售折让”,需按扣款金额红冲对应发票;若属于 “坏账”,无需退发票; 账务处理:销售折让红冲收入,坏账计入信用减值损失。 答
老师,我想咨询一下,加油站经过税务局核查以后,申报 问
按 2024 年跨期业务处理: 补记收入:借应收,贷以前年度损益(收入)%2B 应交增值税; 转成本:借以前年度损益(成本),贷库存商品; 补税费:借应交增值税 / 附加税,贷银行存款; 罚没支出:借营业外支出,贷银行存款; 结转损益:借 / 贷利润分配,贷 / 借以前年度损益。 答
老师好,请问下自然人股东需要以自己个人卡把钱转 问
是,原则上自然人股东需用本人个人卡转至公司账户且备注投资款,才是无争议的合规投资款;他人代转虽有认定可能,但需完备佐证材料且风险极高,不建议采用。 答
外币业务,预收账款科目下外币金额无余额,本位币金 问
计入到财务费用-汇兑损益 答
老师,请问下别的公司挂靠我们公司,现在要把属于他 问
对方提供的进项发票全部都认证了,你去看一下这个进项是你公司➕他公司的吗? 答

发工资的时候,先计提了60块钱个税,到申报的时候,交了80块钱,怎么做会计分录
答: 你好,补计提20的个人所得税就是了 借;应付职工薪酬,贷;应交税费——个人所得税 20
发工资的时候,先计提了60块钱个税,到申报的时候,交了80块钱,怎么做会计分录
答: 您好,做补提应交个税的分录,然后再做扣款分录。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,有个员工4月没买社保,底薪1500,四月在发放工资是把社保327扣了,计提也提了1500,现在怎么办,会计分录怎么处理?还有申报系统
答: 你把多扣除的下月发下去就可以,红冲多计提 借其他应收款贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银存







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