老师,新转过来的公司,12月份开了28万多的票,其他没 问
您好,这个是小规模纳税人吗? 答
老师好 买卖羊肉,还有100多点点的成本发票未到账 问
您好,你可以暂估入账 答
老师,请问,分公司需要申报印花税年报么? 问
有印花税的业务就要交的 答
老师,我上次加了一个员工发了7200,就还交了66块的 问
您好,如果他没有在别的公司上班,这个是先扣,汇算清缴会退的 答
老师帮我分析一下这个合同,12月份付款,我们一月份 问
可以的,可以这么做的 答

若银行存款1月1日有300万,到了8月31日银行存款150万。请问这个怎么对账?是找12月跟8月的:银行存款+预付账款+应收账款-预收账款-应付账款吗?
答: 你好,是找1月-8月的银行存款+预付账款+应收账款-预收账款-应付账款
老师你好,我的应收账款回款做错回款的厂家了,导致现在应收账款有个厂家成了预收账款了,正常回款还挂着应收账款呢,其实已经回款了。我是不是做个之前相反的分录,在做个正确的就可以了。借:应收账款 贷:银行存款。正确 借:银行存款。贷:应付账款
答: 同学,你好,把应收厂家的分录调整一下就行,借:应收账款-错的厂家,贷:应收账款-正确的厂家
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
客户前期有1万应收款,今天预付款是10万,冲减1万应收,银行实付9万,这个能否把应收款1万转到预付账款?借:预付账款1万 贷:应收账款1万;借:预付账款 9万 贷:银行存款 9万,这样就没有应收了,等开票再冲预付
答: 你好,是欠供应商款项,而不是客户欠你公司款项吧










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