老师,股东分红对应怎么做会计分录? 问
给股东分红 计提应付股利和个税 借:利润分配-未分配利润 贷:应付利润 应交税费-个税 支付股利 借:应付利润 贷:银行存款 支付个税 借:应交税费-个税 贷:银行存款 答
老师,那营业外收入可以填入纳税调整减少额是吧? 问
这个营业外收入是什么业务的? 答
老师,一般纳税人收到银行退回手续费怎么做账(银行 问
借:财务费用(红字) 借:银行存款 答
业务招待费的扣除标准是销售(营业)收入 × 5‰吧,老 问
你好,他是按照营业收入的千分之五 发生额的60%的哪个小按照哪个来抵扣 答
咨询下,押金转房租 双方的会计处理分录。针对这 问
借:管理费用-房租 贷:其他应收款-押金 借:其他应付款-押金 贷:其他业务收入 不存在风险的,正常开票做账就行 答

若银行存款1月1日有300万,到了8月31日银行存款150万。请问这个怎么对账?是找12月跟8月的:银行存款+预付账款+应收账款-预收账款-应付账款吗?
答: 你好,是找1月-8月的银行存款+预付账款+应收账款-预收账款-应付账款
期初建账时,资产大于负债时,负债这部分金额记在哪? 比如:现金+银行存款+应收账款+预付账款 > 应付账款
答: 老师,期初建账时,资产大于负债时,负债这部分金额记在哪? 比如:现金+银行存款+应收账款+预付账款 > 应付账款 不然就不平衡
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,公司注册第一个月有业务,向上游下游客户付了货款,我可不可以挂借:应付账款/应收账款 贷:银行存款等第二个月或第三个月进项销项票开出,再下应收应付账款。就是不用预收预付账款,以防往来科目挂的多了比较乱。
答: 您好 如果预收预付业务不多 可以这样处理









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初升的朝阳 追问
2017-10-14 15:01
邹老师 解答
2017-10-14 15:02