送心意

赵老师

职称中级会计师

2015-09-28 17:09

同时请问,已将奖励的实物价值做为税后的,合并工资进行计算税金,因此增加的税金就由公司承担,不用员工承担多出税金。"这里增加的税金,应该是指企业所得税吧?

赵老师 解答

2015-09-29 10:04

这里指个人所得税,个税不应该由企业承担,企业替员工承担的个税不能税前扣除

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同时请问,已将奖励的实物价值做为税后的,合并工资进行计算税金,因此增加的税金就由公司承担,不用员工承担多出税金。"这里增加的税金,应该是指企业所得税吧?
2015-09-28 17:09:07
你好,是的,是这样的,
2019-07-22 15:59:20
你好,外购月饼应计入职工福利费,企业发生的职工福利费支出不超过工资、薪金总额14%的部分准予在企业所得税税前扣除
2019-09-16 09:41:44
没有影响。因为发放是现金流,不管你几月发放,对应的成本费用你必须记在当年。不知道你明白没有,就是你借:管理费用 贷:应付职工薪酬 这笔必须做在当年。但是你发的时候借:应付职工薪酬 贷银行存款这笔实际发放的在当年和明年都不会影响所得税。
2019-12-05 23:30:36
你在12月的计提就算12月份的费用的 只要汇算清缴发下去就可以
2019-12-20 20:43:24
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