请问老师,我刚交了税控盘服务费,但我的进项一直有留底,所以没有应纳税额,那我这个税控服务费就一直不能申报抵减吗?请问这个税控服务费有没有抵减期限?
墨色如水
于2019-07-17 15:40 发布 2138次浏览
- 送心意
彩丽老师
职称: 初级会计师,中级会计师,审计师
2019-07-17 15:42
你好,一般是在当年内抵扣。进项一直有留底,税控服务费等你下次需要缴纳增值税的时候填表抵扣
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你好,一般是在当年内抵扣。进项一直有留底,税控服务费等你下次需要缴纳增值税的时候填表抵扣
2019-07-17 15:42:41

同学你好,税控盘280服务费填报方法是不是在在附表4填序号1后,然后在主表23栏应纳税额减征额填280就得了——还需要填减免税明细表;
2022-01-05 09:52:14

你好,在附表的防伪税控系统专用设备及维护费填写,就可以全额抵扣增值税应纳税额了
2022-01-18 09:10:07

你好,你是小规模吗?减免表填写的时候本期实际抵扣不填写
2018-10-16 16:28:47

你好,需要交税的话可以的,
主表应纳税减征额和附表四减免明细表本期发生额实际抵扣金额。
2021-11-02 15:46:03
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墨色如水 追问
2019-07-17 15:47
彩丽老师 解答
2019-07-17 15:54