去年收到增值税专用发票当期按普票已入账,但是今年六月认证了,请问今年怎么调整 去年做的分录 借:营业费用 10000 贷:应付账款 10000
落后的未来
于2019-07-17 13:44 发布 1660次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
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你好,借应交税费-应交增值税-进项税额 贷利润分配-未分配利润
2019-07-17 13:45:09

也可以计入其他应付款
2017-02-10 14:26:18

同学你好
就是你收到的是专票
但是还没付款
2022-12-09 17:25:33

你好,需要取得发票了,才可以计入成本核算
2016-06-02 13:15:55

你好,是计算现金折扣的时候不考虑增值税,在计算应付账款的时候是包括增值税
购进
借;库存商品等科目 1500 应交税费(进项税额) 240 贷;应付账款 1740
付款
借;应付账款 1740 贷;银行存款 1710 财务费用 1500*2%(这里就不是1740*2%了)
2019-04-20 08:51:32
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