送心意

小惑老师

职称税务师,中级会计师

2019-07-17 12:36

你好,你普票确认收入了吗

咫尺天涯 追问

2019-07-17 12:52

确认了,在增值税报表里面,收入金额就是普票加专票的合计数,麻烦老师看下图片

小惑老师 解答

2019-07-17 12:55

你的印花税计税依据是自动带出来的吗?

咫尺天涯 追问

2019-07-17 12:55

这个我就不清楚了,

咫尺天涯 追问

2019-07-17 12:56

因为这个不是我报的

小惑老师 解答

2019-07-17 12:56

那你把核定基数那修改一下,修改成两者合计

咫尺天涯 追问

2019-07-17 12:59

那就是印花税的核定基数应该是和增值税报表里面的销售总额相等也等于本月开的专票+普票的合计数对吧?

小惑老师 解答

2019-07-17 13:01

是的,您的理解正确,因为都是你企业的销售收入

咫尺天涯 追问

2019-07-17 13:03

好的,谢谢老师!

小惑老师 解答

2019-07-17 13:04

不客气,祝您学习愉快

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相关问题讨论
需要交的,按购销缴纳
2019-07-17 14:18:15
你好,你普票确认收入了吗
2019-07-17 12:36:56
印花税可以计提,也可以不计提。合同金额大于等于开票金额。因为还有不开票的销售也是需要计算的。计税依据是: 不含收入*本单位的适用销售税率;对于采购,是全部的采购含税金额
2017-07-24 14:40:13
您好 一般是根据合同签订金额 实际工作中大部分单位是按照不含税收入计算缴纳
2019-03-25 16:11:06
您好,按次缴纳的是根据合同额来申报的
2019-11-05 16:19:09
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