送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-07-17 12:02

你好!你是什么业务要加计抵扣?是现代服务业那个吗?

无聊的铃铛 追问

2019-07-17 12:05

是的,餐饮,之前销项大于进项,正常交税,进项加计就直接抵减了未交增值税,但这个月进项大于销项不需要交税,加计的怎么做?申报表上有申报加计的数据

宋生老师 解答

2019-07-17 13:56

你好!加计也跟之前的一样的抵减,只是留底金额会更多一些而已

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相关问题讨论
你好!你是什么业务要加计抵扣?是现代服务业那个吗?
2019-07-17 12:02:57
不做,等几时抵减的时候几时做,月底结转未交增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 其他收益/营业外收入
2019-07-17 13:52:57
你好  你还得减去 留抵进项税的   来计算应交增值税的     
2020-11-11 15:38:53
你好,可以,是可以做为留抵税额的。
2020-06-05 10:06:28
你好!你应该先借原材料等 贷应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2019-04-29 14:30:05
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