送心意

小云老师

职称中级会计师,注册会计师

2019-07-15 19:46

借:主营业务收入  应交税费  贷:应收账款
借:库存商品 贷:主营业务成本

小七 追问

2019-07-15 20:16

我现在要给对方付4000元,那不就意味着我给对方多开了3200的发票!电子发票能直接红冲吗,年初开的发票

小七 追问

2019-07-15 20:43

能不能我直接借:库存商品4000,贷:银行存款4000,等下次再供货的时候,3200的发票丛下次的开票金额中扣除

小云老师 解答

2019-07-15 21:47

最好按规范的做法做,可以红冲发票

上传图片  
相关问题讨论
您好,区别就是一般纳税人增值税需要计提,小规模纳税人不需要
2024-04-03 15:21:38
您好做无票收入和开票收入的分录一样。
2021-04-22 08:59:02
你好,进项大于销项不用做月末结转凭证。正常的业务还是要做的。
2020-06-03 21:07:26
您好,那就是确认收入,借应收账款贷主营业务收入应交税费——应交增值税( 销项税额)
2019-02-17 10:57:38
你好。同学。 借;银行存款等科目,贷;主营业务收入-代理运输收入
2021-11-17 14:19:37
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...