送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2019-07-15 09:21

你好,1、附加税前期计提,后期交多了,怎么计提,补计提,借税金及附加,贷应交税费--城建税、教育附加税,2、调整分录,把其他应付款换成了应收款.3、可以做每个月摊销,

杨雪 追问

2019-07-15 09:51

1,如果是要交的少些,实际交的多了怎么提?

杨雪 追问

2019-07-15 09:52

2.要把以前错的部分分录冲红,再改么?

杨雪 追问

2019-07-15 09:54

我这个物业费是2018年到2019年的,那前面的怎么做摊销?是不是现在不用待摊费用科目了啊?可以一次摊销么?

庄老师 解答

2019-07-15 10:07

如果是要交的少些,实际交的多,留下个月抵扣,

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相关问题讨论
你好,1、附加税前期计提,后期交多了,怎么计提,补计提,借税金及附加,贷应交税费--城建税、教育附加税,2、调整分录,把其他应付款换成了应收款.3、可以做每个月摊销,
2019-07-15 09:21:44
同学,你好 借款分录 借:银行存款 贷:其他应付款
2023-12-12 12:23:51
你好 如果是先缴纳,后从工资中扣除,计入其他应收款核算 如果是先从工资中扣除,后缴纳,计入其他应付款核算
2022-04-15 20:31:46
你好,因为是以后要退给别人的,所以用应付
2022-04-01 00:37:44
你好!是计入其他应收款-备用金-某某
2022-03-31 18:15:24
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