老师好,请问:1)附加税前期计提,后期交多了,怎么计提。2)去年把其他应付款做成了应收款,怎么调整?3)交的1年的物业费,是做摊销还是做一次费用。谢谢~
杨雪
于2019-07-15 09:18 发布 920次浏览
- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2019-07-15 09:21
你好,1、附加税前期计提,后期交多了,怎么计提,补计提,借税金及附加,贷应交税费--城建税、教育附加税,2、调整分录,把其他应付款换成了应收款.3、可以做每个月摊销,
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你好,1、附加税前期计提,后期交多了,怎么计提,补计提,借税金及附加,贷应交税费--城建税、教育附加税,2、调整分录,把其他应付款换成了应收款.3、可以做每个月摊销,
2019-07-15 09:21:44

同学,你好
借款分录
借:银行存款
贷:其他应付款
2023-12-12 12:23:51

你好
如果是先缴纳,后从工资中扣除,计入其他应收款核算
如果是先从工资中扣除,后缴纳,计入其他应付款核算
2022-04-15 20:31:46

你好,因为是以后要退给别人的,所以用应付
2022-04-01 00:37:44

你好!是计入其他应收款-备用金-某某
2022-03-31 18:15:24
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