我是购货方,给销方开了一个开具红字增值税信息表,然后销方给我开了一个销项负数发票,又开了一张正确发票(之前那张是上个月开的我已认证,由于税点错误,退票)。请问老师我都要写哪些凭证,凭证怎么写?谢谢
长情的火车
于2019-07-14 19:02 发布 642次浏览
- 送心意
李老师.
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
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2019-07-14 19:07:24

你好!都放在凭证里面就可以的
2019-05-21 15:31:14

同学你好,您 购买方,是么;收到销售方开的红字发票?
2021-08-13 09:59:31

你好 是的 放到凭证后面去的。 抵扣联可以单独保存
2020-03-12 10:00:57

你好!
需要的,通过“以前年度损益调整”科目核算
2018-10-10 11:40:12
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