支付残保金怎么做账 问
计提: 借:管理费用--残保金, 贷:其他应付款-残保金, 上交时: 借:其他应付款--残保金; 贷:银行存款 答
购入的模具是做固定资产吗?这个不是计提折旧而是 问
购入的模具可做固定资产,则对应计提折旧 答
1月份补缴的2024年7-11的社保,公司部份的要记入1 问
直接计入1月的费用就行 答
老师,贷款还款还收到一张银行开的贷款服务的发票, 问
您好,是的,计入财务费用里面 答
老师好,我们支出一笔款项,该笔款项用于帮我们公司 问
借:管理费用---咨询费-100 贷:银行存款-106 应交税费---进项税额转出6 答

应收账款期初余额借方1500000元,本期发生额贷方2000000元,期末余额怎么算?
答: 余额=期初借方余额 -本期贷方发生额
老师,您好我想问一下应收账款回收利应收账款回收率= (应收账款收回额/应收账款占用及发生额) X 100% 其中:应收账款收回额为应收账款全年的贷方发生额扣除核销的坏账损失; 应收账款占用及发生额为年初应收账款余额与应收账款全年借方发生额的合计数。这些数据是不是外部财报使用者是看不出的
答: 您好,是的,他们是看不出来的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
想问一下应收账款账龄分析中,“如果期末余额>借方发生额,那么借方发生额是一年以内的,否则期末余额是一年以内的”怎么理解?
答: 你好同学: 这里看同学表述的有些乱。 其实理解的思路就是: 如果本期某客户的应收账款增加500万元,期末剩余应收账款800万元;这种情况下,500万元是一年以内新产生的,300万元是1至2年的。 如果本期某客户的应收账款增加500万元,期末剩余应收账款300万元;这种情况下,300万元都是一年以内新产生的。

