- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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2019-07-14 17:25:38
你好 先计入预付账款 借 预付账款 贷 银行存款 1月份 借 固定资产 应交税费 贷 预付账款
2020-01-05 10:34:51
您好
借:其他应付款
贷:银行存款
2019-05-23 15:16:13
你好 正常是需要有发放明细表的 既然是100多元钱 你们需要有发放明细表 他们签字 你们做销售费用去
2020-08-24 14:10:29
1、取得专用发票,发放福利的分录:
借:应付职工薪酬-福利费
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
2、取得专用发票,进项税额转出的分录:
借:应付职工薪酬-福利费
贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
感谢您的提问,如果满意请给五星谢谢
2019-11-20 12:51:10
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