- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-07-14 11:34
不用,你没有实际抵减不做分录,等抵再做账
相关问题讨论
不用,你没有实际抵减不做分录,等抵再做账
2019-07-14 11:34:01
您好
您可以参照下面图片进行账务处理
2019-05-08 09:41:19
借:应交税费——应交增值税(加计抵减)
贷:营业外收入——减免税费
2019-05-08 10:21:38
你好,减半征收的按减半征收之后实际需要缴纳的税款金额做计提,扣缴分录就是了
2019-07-19 11:21:37
借,应交税费~未交增值税,贷,其他收益
2019-05-31 14:03:08
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息








粤公网安备 44030502000945号



✠ 追问
2019-07-14 11:39
maize老师 解答
2019-07-14 11:39