送心意

文老师

职称中级职称

2019-07-13 20:49

您好,收到安装维修费,借应收账款贷主营业务收入应交税费-应交增值税(销项税额),购入维修材料,借原材料进项税额贷应付账款,维修发生支出,借主营业务成本贷原材料,发生维修人工成本,借主营业务成本贷应付职工薪酬-工资,支付工资,借应付职工薪酬-工资贷银行存款等

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您好,收到安装维修费,借应收账款贷主营业务收入应交税费-应交增值税(销项税额),购入维修材料,借原材料进项税额贷应付账款,维修发生支出,借主营业务成本贷原材料,发生维修人工成本,借主营业务成本贷应付职工薪酬-工资,支付工资,借应付职工薪酬-工资贷银行存款等
2019-07-13 20:49:37
您好 借 在建工程 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 银行存款
2019-12-15 21:54:10
你好,借;管理费用等科目,贷;银行存款等科目
2019-07-09 08:55:23
借:管理费用,贷:应付职工薪酬
2015-12-16 15:04:38
你好! 可以记入在建工程科目 完工后结转记入固定资产科目
2019-10-09 16:58:02
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