老师,请教一下,4月份的时候税率改了,但是签的合同税率是16的4月份开了一部分16,一部分13,16的部分3月份已经交过税了,4月份报税的时候把16和13的又全部按13的又申报了一遍,做了更正申报,产生多交税款了,多交的税款汇总到期末留底税额了,这种账务怎么处理呢?
我要一步一步往前走。
于2019-07-13 18:21 发布 819次浏览
- 送心意
武老师
职称: 注册会计师
2019-07-13 19:24
你做增值税的多交转出
相关问题讨论

你做增值税的多交转出
2019-07-13 19:24:17

同学你好
你退回来不还得后面缴税吗
2022-06-17 16:02:56

你好,首先你自己去翻看一下以前的凭证,有没有,偷税漏税的情况,或者是虚开发票或者是购买发票的情况。
2022-06-14 16:29:28

您好,您本期的留底的话,那就是2万元呀。
2022-04-14 18:05:40

本期的期末留抵就是下期的期初留抵税额
2015-08-08 22:25:13
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我要一步一步往前走。 追问
2019-07-13 19:30
武老师 解答
2019-07-13 19:45