送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-07-13 17:36

你好
借;管理费用 或制造费用,应交税费(进项税额),贷;银行存款等科目

點、 追问

2019-07-13 17:45

老师,这是5月留下来的进项税额未抵扣的,我6月转出,是这样子做吗?

邹老师 解答

2019-07-13 17:46

你好,是之前发票入账没有认证,计入待认证进项税额,后面认证了转到进项税额核算的意思?

點、 追问

2019-07-13 17:50

是的 老师

邹老师 解答

2019-07-13 17:52

你好,那就是这样做分录的

點、 追问

2019-07-13 17:54

老师 那如果是费用的发票,把主营业务成本改为费用就可以了 是吗?

邹老师 解答

2019-07-13 17:54

你好,是的,是这样处理的

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相关问题讨论
你好 借;管理费用 或制造费用,应交税费(进项税额),贷;银行存款等科目
2019-07-13 17:36:28
同学你好 这个需要的
2022-01-21 09:58:04
借:管理费用等 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款
2019-10-09 16:03:11
同学你好 借管理费用福利费 借进项 贷银行存款 借管理费用福利费 贷进项转出
2022-01-06 08:57:20
上年的发票附在上年的凭证后边就是了哈。今年的直接 借:财务费用 贷:银行存款
2022-11-05 10:31:42
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