送心意

玲老师

职称会计师

2019-07-13 14:18

借相关成本费用 应交税费贷预付账款

a 偏袒. 追问

2019-07-13 14:32

是这样做的吗?专用发票税额要分开做

玲老师 解答

2019-07-13 14:34

对 你如果 是一般纳税人 分录 是对的

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相关问题讨论
借相关成本费用 应交税费贷预付账款
2019-07-13 14:18:25
同学,您好,这个已经不是奖金了,这是笔正常的业务,你专票开的什么就怎么做账
2020-08-06 11:10:26
您好,您公司开出发票应该确认收入,借应收账款贷主营业务收入应交税费应交增值税
2020-08-06 11:22:50
借;管理费用——福利费 贷;应付职工薪酬
2016-05-05 13:55:35
可以的
2017-01-20 13:33:16
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