老师好,个体户查账征收,10到12月开了4万多的发票,然 问
可以的,工资需要发下去 交社保 答
老师,请问下25年第四季度开发票40万缴纳增值税100 问
你好,需要缴纳的,因为到25.12.31你开具了40万,这个存在,你26.1月冲了不对12月的产生影响的 答
老师您好,小规模公司,不超30万,增值税减免怎么做账? 问
季末将账上的应交增值税转为营业外收入 答
小规模第四季度季报企业所得税有一项 附报事项勾 问
同学,你好 是填写全年的 答
你好老师,我公司是小规模,账簿印花税没有实交,但在 问
你好,需要申报实收资本印花税的 答

待抵扣进项税额设置是在应交税费-待抵扣进项税额,还是应交税费-增值税-待抵扣进项税额?
答: 一般都是设置为应交税费-增值税-待抵扣进项税额
我司取得进口增值税专用缴款书,未进行数据采集和申报,我把它记在待抵扣进项税额里了。那月末这个待抵扣的进项税是以负数填进资产负债表的应交税金里对吗?这样资产负债表就平了,我已经做到应交税金里去了,申报好了
答: 不是的,待抵扣的进项税是填在其他流动资产的!
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我司取得进口增值税专用缴款书,未进行数据采集和申报,我把它记在待抵扣进项税额里了。那月末这个待抵扣的进项税是以负数填进资产负债表的应交税金里对吗?这样资产负债表就平了,我已经做到应交税金里去了,申报好了
答: 您好,可以的,负债的借方用负数体现










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