老师:公司注册时,误将认缴的1000万做到了建账时的期初数了,现在报表中实收资本是1000万,其他应收款是1000万,现在想红冲,这月应该怎样做会计分录,谢谢
惜缘小欧
于2019-07-13 08:26 发布 635次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
相关问题讨论

借实收资本1000
贷其他应收款1000
2019-07-13 08:27:40

你好,没有收到钱,是不需要做这个分录
2017-04-05 17:17:29

让股东拿钱还其他应收款账,才能下账处理,不然一直挂在账上
2018-04-10 15:22:08

你好!可以的。当做借款就可以了。
2017-07-21 15:03:21

您好,分录,借;实收资本-A ,1200万元,B,800万元,贷;实收资本-新股东,2000万元。
2017-06-05 18:17:11
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