公司年底要给员工发放年终奖,比如1.10日发放36000 问
同一天申报年终奖和奖金,因为你填写了工资之后不能点申报,你得保存了之后再去接着去申报年终奖,然后一块儿提交 答
老师您好,今天年我们收到国家参展补助金额如何做 问
你是参展方,收到补助 ? 答
老师好!请问资产负债表货币资金期末数是负数?是什 问
您好,这个说明账有问题,要查下这个明细科目 答
老师请问一下内账的固定资产可以按照一个总的金 问
您好内账的话一般是按照全额入账 答
老师你好,我们公司自建厂房,这个房产税怎么交?是每 问
从价计税,税率是1.2%,通常是季度申报 答

某事业单位2019年5月3日发生装订费2500元,5月15日支款时用银行存款支付给某企业2800元。5月25日某企业退回多支的300元。请问这两个业务账务双分录如何处理?
答: 借:业务活动费2500 贷:银行存款 借:事业支出2500 贷:资金结存~货币资金2500
事业单位这个分录什么意思吗?,借:银行存款 13000 贷:产权转让基金13000?
答: 是你们卖了基金收入! 可以看一下你们以前做的借产权转让基金,看一下后面原始凭证
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
请问老师事业单位收上级单位给拨的人员经费,到了年末有剩出来的钱,这笔钱应该怎么结转?收到时候是借银行存款贷财政拨款收入,麻烦老师给出财务会计和预算会计两种分录,谢谢
答: 你好,同学。 你这钱转到非财政拨款结余处理。 财务会计是 借 收入类 贷 费用类 非财政拨款结转 预算会计是 借 事业收入 贷 事业支出 拨款结余







粤公网安备 44030502000945号



陈诗晗老师 解答
2019-07-13 09:17