为其他单位垫付的款项,我做的分录是: 借:其他应收款 贷:银行存款 现收到对方单位的钱了,以前其他应收款少挂账了,银行存款多了,请问怎么处理啊?
滕my
于2019-07-12 17:23 发布 1184次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-07-12 17:25
你好 补挂其他应收款 然后平账
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是的,可以,这个可以
2020-07-21 18:36:34

你好 应该是 借 其他应收款 贷 损坏的器材
2020-07-21 17:55:15

把多扣除的发给职工,
2020-04-17 16:04:04

你好,具体是什么业务进行赔偿的
2020-02-07 11:15:21

借,其他应收款8000
借,其他业务成本-2000(看你们是什么性质的企业,科目有变动)
贷,现金10000
借,现金8000
贷,其他应收款2000
2020-01-08 17:48:22
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滕my 追问
2019-07-12 17:26
meizi老师 解答
2019-07-12 17:35