为其他单位垫付的款项,我做的分录是: 借:其他应收款 贷:银行存款 现收到对方单位的钱了,以前其他应收款少挂账了,银行存款多了,请问怎么处理啊?
滕my
于2019-07-12 17:23 发布 1024次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-07-12 17:25
你好 补挂其他应收款 然后平账
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你好; 不用;先挂着 ; 到时 你这个 会支付出去吗
2022-01-19 16:52:36
需要看啥情况,具体啥业务,就这个只能挂往来,
2020-04-06 12:15:12
你好,借方余额不转出的
这个就是资产
2020-01-10 18:11:28
您好
请问是您单位支付的什么费用
2020-01-09 15:33:58
你好,你的会计分录是正确的
2019-07-10 15:21:33
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滕my 追问
2019-07-12 17:26
meizi老师 解答
2019-07-12 17:35