一般纳税人。这次销售商品29585.84销售收入,应交税费销项税3846.16,那这个月没有进项,但是上月留抵了税额进项为6326.36,那么这个月结转增值税怎么做分录
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于2019-07-12 17:08 发布 706次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2019-07-12 17:10
你好!
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)3846.16
贷:应交税费-未交增值税3846.16
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你好!
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)3846.16
贷:应交税费-未交增值税3846.16
2019-07-12 17:10:33

一般纳税人购入商品用于促销,记账时,应当先记账,借:商品成本、应交税费;贷:销售费用。其中商品成本由实际购买的商品所占的金额决定,而应交税费则是根据购买商品的税收政策,计税得出。 然后记账,借:进项税转出、银行存款;贷:应交增值税。 进项税转出由增值税计算得出,而银行存款则是由实际购买商品所花费的金额得出。
拓展:在记账时,还需要注意,税收管理部门可能会对纳税人使用的财务凭证进行调查,因此,纳税人在记账时,应当尽可能真实准确地反映事实,以免造成不必要的麻烦。
2023-03-01 19:41:23

您好,是的,一般不需要产品入库的。
2017-12-17 21:10:13

对的,是这样做的,因为增值税是价外税,你支付承担的进项税可以抵扣你的销项税,也就是说你实际缴纳的增值税额是销项税额减进项税额的差额,是差额征收的,不知道我这样说,你是否能明白,不明白的话可以再问我
2014-11-21 11:07:26

有增值税要交就要做结转分录
2017-04-10 05:29:01
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