老师您好 23年开的进项票纸质的抵扣了25年12月红 问
是的,可强制提交的 答
老师好,我公司有条件贷款,想贷款后借给其他公司,三 问
同学,你好 有的,不建议的 答
老师,因为报关单进口日期是 12月的,原料成本确定了 问
可以的,可以不暂估的 答
企业所得税前三个季度都有预缴,第四季度利润总额 问
是的,那个需要汇算退税的 答
你好老师个体户核定征收月24000元,第四季度开发票 问
是的,超过就得交个税的 答

老师您好,请问7月份的进项票,到8月初认证,可以在8月份申报7月的增值税时能抵扣吗
答: 不行 8月份认证 在9月份申报8月份税款时抵扣
老师,请问一下,我11月份提交的15%的加计抵减声明(11月份以前也未声明享受过10%的加计抵减政策),是不是11月份才生效?还是11月份申报10月份的增值税的时候就可以享受?目前还有10月份以前的进项票,抵扣后可以享受15%的抵扣政策吗。10月份申报的时候系统自动生成了加计抵减数据,怎么修改
答: 不一定是提交当月生效,从满足适用条件的当月生效。填写加计抵减的附表来修改的。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
3月增值税有销项,她忘记进项抵扣了,而且已经申报,但是进项抵扣进了4月份,3月份没有进项抵扣,影响报税吗
答: 没事,3月份没抵扣,留着以后抵扣没事








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如果 追问
2019-07-12 17:00
轶尘老师 解答
2019-07-12 17:00