- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

你好 借在建工程 贷其他应付款 对应的挂就行
2019-07-12 10:42:48

你好 是多记了吗 多记的红冲就可以
2022-01-10 16:23:31

可以权责发生制先计提,借制造费用 租金/水电费 贷其他应付款,这个付款做借其他应付款 贷银行
2020-07-04 19:45:37

这个后期是否需支付呢?就是多的金额如果支付的话,就是按发票的金额入账,如果是不需要支付,直接按付款的金额入账,就是如报销2500元,付款2400元,直接写实付2400元,就可以了,按2400元入账。
2019-08-24 09:14:18

您好!您以21号入账就可以了。实际上应该10日做借:预付账款 贷:银行存款等。
21号做借:管理费用-水电费等 贷预付账款
2016-05-30 10:53:24
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息