问一下增值税专票开票金额为212000,由于税改从10%变成9%,要求供应商降价,实际银行存款付出210000。这应该怎么做账务处理?
陈铸强
于2019-07-12 08:09 发布 877次浏览


- 送心意
小惑老师
职称: 税务师,中级会计师
相关问题讨论

你好
差异挂在应付账款上,待处理
2019-07-12 08:03:39

你好,这2万做到营业外支出处理
2019-07-12 08:11:04

您好,或者按5000元入成本费用,并付款,或者按5010元入成本费用,按5000元付款,差额记入财务费用-现金折扣科目处理。
2018-08-31 10:35:41

是的,您写的分录是正确的。
2018-12-20 23:28:54

预收开了发票?红冲左开发票的相反分录就可以
2019-02-22 17:43:07
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息