- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好
5月份,借;银行存款,贷;主营业务收入,应交税费
6月份,借;应收账款,贷;银行存款
7借;主营业务收入,应交税费,贷;应收账款
2019-07-11 18:17:37
您好,红字发票做负数分录
2019-06-10 10:33:52
您好,就和原来确认收入的分录一样做,金额改为负数就可以。
2018-12-05 17:38:00
您好!借:应收账款(红字) 贷:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税(销项税额)(红字)
2019-11-07 11:24:32
实际多少收入就做多少,冲红的按照结转时的成本也冲红,销售收入正常结转成本
2019-10-23 14:18:06
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