送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2019-07-11 17:21

你好!
借:应交税费-应交增值税410.37
贷:管理费用-办公费410.37

呆萌的石头 追问

2019-07-11 17:23

剩余的一部门不做么?是下个月在把剩下的抵减完么?

蒋飞老师 解答

2019-07-11 17:24

是的,剩下的抵减再做分录

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相关问题讨论
你好! 借:应交税费-应交增值税410.37 贷:管理费用-办公费410.37
2019-07-11 17:21:45
一、购买时 借:管理费用——办公费 480 贷:库存现金480 二、抵扣时 借:应交税费——应交增值税(减免税费)480 借:管理费用——办公费 -480
2019-03-01 15:46:20
您好,分录是正确的,下次剩余的抵扣时再做,借:应交税费-减免税款 贷:管理费用
2018-06-24 17:42:44
三月份做购买的分录对的 六月份抵扣多少借应交税费-应交增值税-减免税款200,借管理费用-200,写多少,剩余的在管理费用借方280
2019-10-06 20:14:22
6月购买时借:管理费用 贷:银存 10月抵扣时:借:应交增值税-减免税款 贷:营业外收入(减免税款)
2018-10-29 10:04:01
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