我想咨询一下,我购买税盘480,但是当月交税410.37,用税控盘抵减了一部份,还有一部未抵扣完,怎么做分录啊
呆萌的石头
于2019-07-11 17:20 发布 628次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2019-07-11 17:21
你好!
借:应交税费-应交增值税410.37
贷:管理费用-办公费410.37
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你好!
借:应交税费-应交增值税410.37
贷:管理费用-办公费410.37
2019-07-11 17:21:45

一、购买时
借:管理费用——办公费 480
贷:库存现金480
二、抵扣时
借:应交税费——应交增值税(减免税费)480
借:管理费用——办公费 -480
2019-03-01 15:46:20

您好,分录是正确的,下次剩余的抵扣时再做,借:应交税费-减免税款 贷:管理费用
2018-06-24 17:42:44

三月份做购买的分录对的
六月份抵扣多少借应交税费-应交增值税-减免税款200,借管理费用-200,写多少,剩余的在管理费用借方280
2019-10-06 20:14:22

6月购买时借:管理费用 贷:银存 10月抵扣时:借:应交增值税-减免税款 贷:营业外收入(减免税款)
2018-10-29 10:04:01
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2019-07-11 17:23
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2019-07-11 17:24