请问2019年2月的发票被认定为虚开增值税(技术服务费),进项税额已转出补缴,所得税这块怎么处理,是在年底汇算清缴做呢,还是现在冲减费用(冲红)
于2019-07-11 16:57 发布 1892次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

看你税务局要求,没要求的明年汇算清缴调增就可以
2019-07-11 17:20:14

您好!按正常来说,如果他是免税的,是不能开专用发票给你的。只能开普通发票给你。
2016-06-22 14:03:30

您好,这个是可以的哈,可以
2022-12-11 10:38:19

可以的,这个是可以使用的额
2022-12-11 10:46:07

你是税控盘的服务费,税控盘的服务费要去税局备案,其他服务费不用的,直接抵扣
2018-11-05 16:31:21
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