在六月份厂家把开的3月份的进项税票红冲了,新的发票一直没开,所以报税时需要进项税额转出,但是造成了与账上不符合,这种情况怎么办,6月份已经结账了
着急的奇异果
于2019-07-11 14:17 发布 608次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-07-11 14:24
你账上也要做进项转出的
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您好,没有抵扣的话,您需要将发票全部退回,让对方开具红字发票的。
2019-12-16 12:16:49

您好!是不是要转出成本或者费用,看税局的要求
一般是借原材料等 贷应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2018-07-05 14:13:33

账务只抵扣一次,那这次账务不需要处理呀
2024-03-07 20:15:30

你好,让对方给你个复印件加盖发票专用章
2019-12-29 15:35:41

你好,需要做进项转出,然后做福利费。你之前做的是库存商品吗?
2021-10-12 14:14:57
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