- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

你好 借其他应收款贷银行存款 之前的年底公司部分的正常做成本费用
2019-07-11 11:34:20

你好 借 以前年度损益调整 营业外支出 贷 银行存款 借 利润分配 贷 以前年度损益调整
2019-05-30 13:56:51

同学。作为福利 费处理,还要交纳个税。
2019-04-24 10:56:02

你好,计提时,借以前年度损益调整43650,贷应付职工薪酬--社保费43650,缴交时,借应付职工薪酬--社保费43650,其他应收款9700,贷银行存款53350,借利润分配--未分配利润,贷以前年度损益调整43650
2019-06-24 16:08:42

您好, 这个计入其他应收款就可以了
2024-06-11 11:34:58
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