送心意

文老师

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2019-07-11 08:10

您好,您开票就应该是您的收入,借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税,人工工资是您的主要成本,借主营业务成本贷应付职工薪酬-工资,支付工资,借应付职工薪酬-工资 贷银行存款,您是差额征收的吗,

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您好,您开票就应该是您的收入,借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税,人工工资是您的主要成本,借主营业务成本贷应付职工薪酬-工资,支付工资,借应付职工薪酬-工资 贷银行存款,您是差额征收的吗,
2019-07-11 08:10:54
你需要先确定苗木购入是否是适用于减免增值税的事项,如果是的话,你可以在增值税申报表中,填写税收减免政策准入条件及准入内容,再进行抵扣。
2023-03-13 15:12:38
你好,票面的金额乘以9%在附表二农产品销售及收购发票里面填写。
2022-04-12 11:05:38
你好!你是说进项税发票?
2017-12-25 20:01:33
你好,小规模3%,一般纳税人10%
2018-07-01 11:23:32
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