- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-07-10 21:58
你好
借;应收账款 等科目 , 贷;主营业务收入 ,应交税费-应交增值税
借;应交税费-应交增值税 , 贷;银行存款
相关问题讨论

你好
借;应收账款 等科目 , 贷;主营业务收入 ,应交税费-应交增值税
借;应交税费-应交增值税 , 贷;银行存款
2019-07-10 21:58:23

你好,借:管理费用等
贷:现金
2019-10-22 12:23:23

你的处理是
借,X费用
应交税费~进项
贷,银行存款
支付税金
借,营业外支出
贷,银行存款
税法的角度上讲,这个事情不应该由你承担,所以说你只能记到营业外支出处理。
2020-02-19 16:07:15

您好,代开发票后分录,根据完税凭证,借:应交税费-应交增值税,应交税费-应交城建税,应交税费-应交教育费附加,应交税费-应交地方教育附加费,贷:现金或者银行存款。同时,借:税金及附加,贷:应交税费-应交城建税,应交税费-应交教育费附加,应交税费-应交地方教育附加费。
根据发票确认收入,借;现金或者银行存款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税。
2020-01-29 15:34:16

你好 是销售方开发票给采购方
车是单位的固定资产卖了吗 ?
2019-11-20 09:10:31
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清茶一杯 追问
2019-07-10 22:00
邹老师 解答
2019-07-10 22:01