您好,我是想咨询下,就是4月1日之后开出16%增值税发票 现在税务局说要去填写附表,如果是后面开的16%增值税发票 没有申报在3月份的申报所属期呢
胡渣
于2019-07-10 17:20 发布 609次浏览
- 送心意
王晶老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2019-07-10 17:22
你好,那就按照16申报的呢
相关问题讨论

你好,是填写不含增值税的收入金额
2019-01-07 15:13:28

你好,你有把代开发票收入填写在税局代开发票收入栏次吗
2019-04-02 14:22:35

现由于公司不断发展,客户不断增多,销售额也相应增加,现每月收入已达XX元,原
来申请的发票数量远远不够,为满足客户需要,如实全额开据收入发票,所以现在申请增值税(写明专票或普票)增加至XX张/月,请税局批准为盼。
2019-12-07 13:18:35

你好,申报完增值税,扣款,清卡了就可以领购发票了
2019-04-01 14:42:03

你是公司吧,那不含税销售额填写第10行
2019-10-11 19:09:43
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
胡渣 追问
2019-07-10 17:51
王晶老师 解答
2019-07-11 09:21