老师您好,2019年1月补提了12月份的工资,当时的会计分录做的是 借:以前年度损益调整 贷:应付职工薪酬。 这笔分录这样做对吗?如果不对,这个月想调账要如何做?
端庄的哑铃
于2019-07-10 16:57 发布 1010次浏览
- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
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直接做借应付职工薪酬 贷以前年度损益调整
2019-12-03 09:31:50

同学你好
多计提的你要冲减应该是
借应付职工薪酬
贷以前年度损益调整才对
2021-12-31 10:38:57

你好 你说怎么处理 是实际什么情况
2020-05-19 12:34:16

你好,因为什么业务做的这个科目
2020-05-15 16:38:44

您好,你用以前年度损益调整科目调整的不会。
2019-11-22 09:49:32
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