我们有个预充值的产品,客户当时充值了10万块钱,我们也全额开票确认了收入,之后是每个月按使用量从系统账单里扣除预充的费用。现在因为我们系统问题出错了,要给客户赔偿5000块钱,直接这个月账单客户使用量里扣除5000的使用量。这种情况我还用做账么?
宇翔
于2019-07-10 13:25 发布 882次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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要做账的,把发票红冲5000,收入也红冲五千
2019-07-10 14:21:58

你好 是的 这个需要符合税局要求的收据来入账 而且需要通过公益部门来捐赠才可以享受 走 借:营业外支出—捐赠支出
贷:应交税费—应交增值税—销项税(按售价计提)
库存商品(按成本金额
2019-07-22 10:13:13

同学你好
这个可以的
2022-01-20 11:47:30

您好!你收到钱,借银行存款 贷其他应付款 主营业务收入 应交税费-应交增值税
然后你钱转给对方,借其他应付款 贷银行存款
你中间提取的服务费,就是你的主营业务收入
2018-10-27 14:41:17

你好同学是可以的没问题的
2019-10-13 17:34:43
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