你好老师,公司设备安装工程安装完毕准备交付使用, 问
你好对的 是这么做的 如果你们是一般纳税人与对方给你开专车的话,你这个暂估按不含增值税的 答
老师。我这有一个子公司,其中一张私人卡,现在说这 问
这个钱也要做到子公司里面去吗?需要还吗? 答
我们公司有规定出差补贴一天补100元,这个可以和差 问
你好,这个如果没有发票,就要计入工资交个税了。 答
某员工连续3个月个税0申报会不会有问题 问
那个不会有问题的哈 答
老师,我们建筑行业,工人工资是否需要在个税系统里 问
是的,需要申报个税,交社保 答

老师您好。我十月份有一张已经认证抵扣并且做账的进项发票需要开具红字,请问具体步骤开如何操作?是不是现在防伪税控系统中选择购买方已抵扣进项红字发票开具?审核通过后,当月申报表该如何填报?还有原发票是不是不需要退回给销售方?销售方根据红字发票信息编号开具的红字发票用不用给我们一份?
答: 红字发票(负数发票)开具方法: 方法一:1、先进入增值税开票系统,在菜单栏找到红字发票申请,点第一个申请销售方的, 然后下一步,填写要红冲的发票资料,打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章。 2、导出电子信息,国税网站—网上申请—发票管理类—红字发票申请单,上报。 方法二:1、进入增值税开票系统,在菜单栏找到红字发票申请,点第一个申请销售方的, 然后下一步,填写要红冲的发票资料,打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章。 2、拿《申请单》(一式两联)到办税大厅办理审批,取回开票通知知单。 1、销货方让购货方提供购货方所在地(区)税务局的“开具红字增值税专用发票通知单” 通知单上标明所开红字发票的详细信息及开具红字发票的的理由。 2、销货方凭购货方提供的“开具红字增值税专用发票通知单”开具红字发票。 3、开具方法:打开“防伪开票软件”——点击“发票管理”——点击“专用发票填开” ——点击“打开的发票上的负数”——输入所要开具红字发票的代码和发票号码——点击 “下一步”——跳出所开具的发票的信息——打印此张“负数发票”即可。
那负数发票是在防伪税控系统中,也就是开票系统,再开一张专票,即金额打负数,这样操作吗?这个负数发票给谁的?自留的吧?做分录就是打负数反冲咯?
答: 红字票(负数票)开具方法: 方法一:1、先进入增值税开票系统,在菜单栏找到红字票申请,点第一个申请销售方的,然后下一步,填写要红冲的票资料,打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章。 2、导出电子信息,国税网站—网上申请—发 票管理类—红字票申请单,上报。 方法二:1、进入增值税开票系统,在菜单栏找到红字票申请,点第一个申请销售方的,然后下一步,填写要红冲的票资料,打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章。 2、拿《申请单》(一式两联)到办税大厅办理审批,取回开票通知知单。 方法三:1、销货方让购货方提供购货方所在地(区)税务局的“开具红字增值税专用票通知单”通知单上标明所开红字票的详细信息及开具红字票的的理由。2、销货方凭购货方提供的“开具红字增值税专用票通知单”开具红字票。 *发 票开具方法:打开“防伪开票软件”——点击“发 票管理”——点击“专用发 票填开”——点击“打开的发 票上的负数”——输入所要开具红字发 票的代码和发 票号码——点击“下一步”——跳出所开具的 票的信息——打印此张“负数 票”即可。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,红字发票是别人开的,我们怎么在税控系统里查到是谁给冲红的。
答: 你好,在你的开票系统里面查不到的,你看一下附表二有提示你进项转出吗。


东 追问
2016-01-31 11:01
晓海老师 解答
2016-01-28 14:17
晓海老师 解答
2016-01-28 16:15