老师您好 我们是一个国企,自己弄了个食堂,还有一个 问
你好,是的,是需要做收入了。 答
已经在汇算清缴调增的暂估成本,怎么在科目余额消 问
关键是是真实的暂估吗? 答
老师,您好,请问最新的快递费(收派服务费)开票的赋码 问
现在还是这个税目和编码,如果改了是没法开的, 3040409000000000000收派服务物流辅助服务 答
建安施工总包合同,包含需安装的设备(设计费、安装 问
您好,可以的,这个按明细来开就可以 答
劳务派遣公司,招的劳务工人的工资可以做为派遣人 问
你好,可以的。可以开差额。 答

老师您好 公司购买了一批材料,没有按时付款,对方公司要求每天都要计利息,现在公司把之前的欠款和所计的利息都付清了,所以我想问一下这笔分录该怎么做呀?
答: 对方给你开利息发票吗
老师请问下我们购买钢材410吨970000元,这个材料我已下账但后来付款不及时有利息,那么这个利息怎么下账呢
答: 借:管理费用 贷:银行存款,这个是支付利息时的分录。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
我们购买材料都是先预付款,后货后票 这样录分录可以不?
答: 你好 同一个客户的话 你直接用应付账款做 不用预付账款 到时方便你对账 借应付账款贷银行存款 借库存商品 进项税 贷 应付账款 这样就行了
我司是购买方原材料122096(对方已开票),我方付款是扣了2.5个,3052.4元,只付了119043.6元。分录要怎么做
你好,我们客户指定材料,我们购买材料,我们集团要求90天月结加半年承兑,但是供应商要求60天月结,这样我们60天月结付款,和集团的付款,之间有个资金循环和利息我们需要承担然后转嫁给供应商,这个怎么计算
甲公司打款至我公司,再由我公司打款至乙公司购买材料,而乙公司就开票给我单位,实际用材料单位为甲公司,不再需要还款给甲公司,我公司要怎样做会计分录,是要甲公司写委托付款吗


小揪揪 追问
2019-07-09 16:05
郭老师 解答
2019-07-09 16:10
小揪揪 追问
2019-07-09 16:33
郭老师 解答
2019-07-09 16:37