送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-07-09 15:55

你好,发生,借;长期待摊费用,贷;银行存款等科目
按月摊销,借;管理费用,贷;长期待摊费用

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相关问题讨论
借:应交税费-预交税种 贷:银行存款
2022-02-17 17:19:58
你好,借:银行存款 贷预收账款-某公司
2022-11-25 22:25:42
就是没有零余额账户,用款额度了,你的支出金额同时是你的收入金额,就比方说借事业支出,贷财政拨款预算收入。
2022-01-12 19:16:44
您好,借 应交税费预交增值税  贷 银行存款
2023-11-08 22:26:43
建筑企业预交增值税账务处理是根据《企业会计准则》及相关规定进行的,当月应交的增值税相关的发票应当当月开具,当月预先交纳的增值税应当记入待摊费用。到月末时,应当计入当月预交税款,从而计提增值税和附加税,并入账税金科目,然后结转到下一个月。对于应交不及时的税款,应结转到下一月计提,并记载当月交纳税款数额,计入应付税金科目,以及计提罚款等等。
2023-02-27 12:56:03
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