从航天信息(广东)有限公司购入增值税防伪税控的专用设备,并取得增值税专用发票,价税合计7508元,财务部验收改该设备,会计申请支付该笔款项,经审批后,出纳银行转账付讫,这笔分录怎么做?
纯情的大船
于2019-07-09 13:58 发布 1375次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
相关问题讨论

借固定资产6644.25
应交税费-进项税额863.75
贷银行存款7508
2019-07-09 14:19:08

借应付账款、贷银行存款
2019-06-28 10:11:00

按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
两个分录都是7861
2017-11-09 16:49:47

按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2017-11-24 09:25:10

你好,开具专用发票是需要确认销项税额的
2019-08-08 20:24:15
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