老师现在已经全电发票了,为什么对方公司给我们开 问
你好,可能是发票限额了 答
现金收入预算表中的期初应收账款怎么算 问
你好!这个是看资产负债表的应收账款期初 答
老师好 这个月开的进项发票可以抵扣上个月的销售 问
不可以的,只能抵扣当月取得的 答
个人科目余额在贷方是欠公司钱? 问
你好!是什么科目呢 答
我只是重交的印花税,但我分录没有重写?只是交税时 问
你好,重交的印花税,分录是 借:税金及附加,贷:银行存款 答
公司购买金税盘及技术维护费怎么做账?技术维护费也可以全额抵扣吗?
答: 金税盘和报税盘共820元的账务处理: 购入金税盘和报税盘时(不作为固定资产时), 借:管理费用820 贷:银行存款/现金820 抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税(减免税款)820 借:管理费用-820 若是作为固定资产的,应通过“递延收益”科目进行账务处理(此种情况请按照以上分录进行账务处理)。 服务费330元的账务处理: 支付技术维护费时, 借:管理费用 330 贷:银行存款/现金 330 抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 330 借:管理费用 -330. 可以全额抵扣
老师,金税盘技术维护费抵扣进项怎么做账?
答: 你好 不用认证 就做 :金税盘服务费抵税分录 金税盘和报税盘共480元的账务处理: 购入金税盘和报税盘时, 借:管理费用200 贷:银行存款/现金200抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税(减免税款)200借:管理费用 -200服务费280元的账务处理: 支付技术维护费时, 借:管理费用 280 贷:银行存款/现金 280 抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 280 借:管理费用 -280
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
税盘技术维护费如何做账,可以抵扣吗?怎么抵扣
答: 借管理费用贷银行存款 全额抵扣,借应交税费应交增值税减免税款, 借管理费用负数。
王佳 追问
2019-07-09 14:34
meizi老师 解答
2019-07-09 14:35