老师好,上月公司同事拿了个红包去送礼,2000,做了业务招待费,然后,这个月同事把红包拿回来了,没送出去,我这个月要如何做分录啊,请老师赐教,谢谢

小⑧
于2019-07-09 11:36 发布 875次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2019-07-09 11:38
你好!红字冲减之前分录。
相关问题讨论
你好 业务招待费调增是汇算清缴做的 账上不需要特别调整
2021-04-26 09:58:43
纳税调整是不用账务处理的,
2019-09-26 15:49:44
一、 验票后的分录
借:管理费用——业务招待费(或销售费用——业务招待费)
借:应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:库存现金
二、进项税转出
借:管理费用——业务招待费(或销售费用——业务招待费)
贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
2018-10-18 14:55:18
你好!业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。
2020-03-19 11:35:39
你好,是2020年应当计入业务招待费核算,结果少入账了,在2021年补入帐的意思?
2021-04-26 10:31:13
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