老师好,上月公司同事拿了个红包去送礼,2000,做了业务招待费,然后,这个月同事把红包拿回来了,没送出去,我这个月要如何做分录啊,请老师赐教,谢谢
小⑧
于2019-07-09 11:36 发布 830次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2019-07-09 11:38
你好!红字冲减之前分录。
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你这个交税吗,没有交不做这个
2020-04-30 11:53:55

你好!红字冲减之前分录。
2019-07-09 11:38:38

你好,剩下的5万不用记账,是在企业所得税纳税调整,第二年弥补去年亏损的时候不用分录的,自然弥补
2019-04-30 10:37:12

你好,是在汇算清缴做调整
如果有补交税款就
借;以前年度损益调整 贷;应交税费-企业所得税
借;应交税费-企业所得税 贷;银行存款
2018-01-10 11:55:19

您好!借:管理费用-业务招待费等 贷:其他应付款-老板。
2016-07-20 08:45:49
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